目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、单位整体绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案,设置北京市经济和信息化局,只要职责是贯彻落实党中央关于工业、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。
(二)机构设置情况
内设处室31个,分别为办公室、研究室(政策法规处)、规划处、经济运行处、科技标准处(人才工作处)、节能与综合利用处、营商环境处(央企服务处)、安全生产处(北京市履行《禁止化学武器公约》事务办公室)、对外交流合作处(区域合作处)、数字产业处、材料与绿色能源产业处、智能制造与装备产业处、汽车与交通产业处、都市产业处(食品产业处)、生物与医药产业处、电子信息产业处、信息化与软件服务业处(工业化信息化融合推进处)、信息化基础设施处(网络安全管理处)、社会信用体系建设处、中小企业处(镇村企业处)、无线电频率台站处、无线电监督检查处、无线电安全保障处、军工产业服务处(核应急处)、航空航天产业处(军民融合发展处)、财务处、人事教育处、机关党委(党建工作处)、机关纪委(审计处)、工会、离退休干部处。
(三)人员编制及实有情况
北京市经济和信息化局本级行政编制228人,实有人数208人,其中工勤人员3人;离休人员5人,退休人员195人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算465240.73万元,比2024年年初预算数408454.24万元增加56786.49万元,增加13.90%。主要原因是高精尖相关补贴金额增加;2024年年底追加中央转移支付资金,上年结转结余增加。
(一)本年财政拨款收入410176.19万元
1.一般公共预算拨款收入410176.19万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余55064.54万元
10.上年结转结余55064.54万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算465240.73万元,比2024年年初预算数408454.24万元增加56786.49万元,增加13.90%。主要原因是高精尖相关补贴金额增加。
(一)基本支出。基本支出预算10125.75万元,占本年支出预算2.18%,比2024年年初预算数11332.31万元减少1206.56万元,下降10.65%。
(二)项目支出。项目支出预算455114.98万元,比2024年年初预算数397121.92万元增加57993.06万元,增长14.60%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市经济和信息化局本级因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅包括本单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算173.02万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.05万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数141.63万元,比2024年年初预算数141.63万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.90万元,比2024年年初预算数1.90万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数29.50万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,比2024年年初预算数0万元持平;公务用车运行维护费2025年预算数29.50万元,其中:公务用车燃油10.96万元,公务用车维修9.64万元,公务用车保险6.85万元,其他支出2.05万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数28.45万元增加1.05万元,主要原因:机关本级应急保障任务增多,部门内部调整,费用整体持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市经济和信息化局本级政府采购预算总额8961.20万元,其中:政府采购货物预算221.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8740.07万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年北京市经济和信息化局本级政府购买服务预算总额13931.81万元。
(三)机关运行经费说明
2025年北京市经济和信息化局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算930.79万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市经济和信息化局本级填报绩效目标的预算项目79个,占全部预算项目79个的100%。填报绩效目标的项目支出预算400137.68万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市经济和信息化局本级共有车辆21台,共计476.53万元;单位价值50万元以上的设备45台(套),共计3973.80万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件:北京市经济和信息化局本级2025年度单位预算报表