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北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)2025年度单位预算信息公开

来源: 北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)
发布日期: 2025-03-07 10:00
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第一部分2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表


第一部分 2025年度单位预算情况说明


一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)是公益一类事业单位,依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整市经济和信息化局所属部分事业单位机构编制的批复》(京编办复〔2024〕176号)加挂北京市公共信用信息中心牌子。

职责为承担本市数字经济促进、社会信用体系建设相关技术性辅助性工作;承担推进产业数字化转型、数字产业化发展方面的技术性事务性工作;承担公共信用信息归集共享公开和跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享等具体工作;承担信用信息共享平台与归集系统建设和应用服务,为有关部门和社会提供信用信息服务。

(二)机构设置情况

内设4个部门,分别是数字产业服务部、数字经济创新部、信用信息部及综合保障部。

(三)人员编制及实有情况

北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)事业编制25人,实际18人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1128.24万元,比2024年年初预算数1469.62万元减少341.38万元,减少23.23%。主要原因是单位职能调整,2025年不再承担全球数字经济大会相关工作。

(一)本年财政拨款收入1128.22万元

1.一般公共预算拨款收入1128.22万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入0.015万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.015万元。

(三)上年结转结余0.003万元

10.上年结转结余0.003万元。

图1:收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1128.24万元,比2024年年初预算数1469.62万元减少341.38万元,减少23.23%。主要原因是单位职能调整,2025年不再承担全球数字经济大会相关工作。

(一)基本支出。基本支出预算657.52万元,占总支出预算58.28%,比2024年年初预算数613.70万元增加43.82万元,增长7.14%,主要为人员增减变动。

(二)项目支出。项目支出预算470.72万元,比2024年855.92万元减少385.20万元,减少45.00%。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

       (三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)政府采购预算总额415.61万元,其中:政府采购货物预算12.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算402.65万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)填报绩效目标的预算项目4个,占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算470.72万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底,北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分 2025年度单位预算报表

附件:北京市数字经济促进中心(北京市公共信用信息中心)2025年度单位预算报表


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