目
录
第一部分2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市无线电监测站(以下简称监测站)为全额拨款公益一类事业单位,主要职责:承担本市无线电信号监测工作,查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台。
(二)机构设置情况
机构设置情况:监测站下设五个业务部门,分别为综合业务室、监督检查室、监测室、技术审查室、检测室。
(三)人员编制及实施情况
北京市无线电监测站事业编制40人,实有人数37人;离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算5400.38万元,比2024年年初预算数5519.37万元减少118.98万元,下降2.16%。主要原因是厉行节约,对无线电技术设施建设方向进行了优化调整。
(一)本年财政拨款收入4356.40万元
1.一般公共预算拨款收入4356.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0.10万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.10万元。
(三)上年结转结余1043.88万元
10.上年结转结余1043.88万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5400.38万元,比2024年年初预算数5519.37万元减少118.98万元,下降2.16%。主要原因是厉行节约,对无线电技术设施建设方向进行了优化调整。
(一)基本支出。基本支出预算1473.59万元,占本年支出预算32.15%,比2024年年初预算数1379.25万元增加94.34万元,增长6.84%。
(二)项目支出。项目支出预算3926.79万元,比2024年年初预算数4140.12万元减少213.33万元,减少5.15%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市无线电监测站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开仅包括本单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算21.53万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少85万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.41万元,与2024年预算数0.41万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数21.12万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,比2024年年初预算数85万元减少85万元,主要原因:本单位今年无购置更新车辆计划。公务用车运行维护费2025年预算数21.12万元,其中:公务用车燃油8.19万元,公务用车维修4.68万元,公务用车保险4.68万元,其他支出3.58万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数21.12万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市无线电监测站政府采购预算总额2146.80万元,其中:政府采购货物预算1608.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算460万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市无线电监测站填报绩效目标的预算项目19个,占本部门本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2890.80万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市无线电监测站共有车辆11台,共计511.76万元;单位价值50万元以上的设备166台(套)、共计29589.10万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备3台(套),共计519万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度部门预算报表
附件:北京市无线电监测站2025年度单位预算报表
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