目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市经济和信息化局后勤服务中心预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位机构设置、职责
北京市经济和信息化局后勤服务中心依据京编办事【2019】120号文设立的公益一类事业单位。内设综合科、资产管理科、房管科、膳食科、保卫科5个部门。主要职责:为机关办公与生活提供后勤服务;局办公楼、宿舍楼的管理、维修、保养;承办机关委托事项。
(二)人员构成情况
北京市经济和信息化局后勤服务中心事业编制18人,实际16人;聘用人员(其他聘用人员—临时工)0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1431.16万元,比2020年1378.44万元增加52.71万元,增长3.82%。其中:财政拨款1394.08万元,比2020年1345.06万元增加49.02万元;统筹使用结余资金安排预算36.47万元,比2020年32.78万元增加3.69万元;其他资金0.6万元,与2020年持平。其他资金收入为利息收入。
2021年支出1431.16万元,比2020年1378.44万元增加52.72万元,增长3.82%,其中:基本支出预算1431.16万元,占总支出预算100%,比2020年1375.9万元增加55.26万元,增长4.02%。增长原因为:落实本市养老保险、医疗保险、公积金等政策支出增加。项目支出预算0万元,比2020年2.54万元减少2.54万元,下降100%,减少原因:单位预算项目主要为固定资产购置经费,2021年无购置计划。
三、主要支出情况
本单位2021年无项目支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市经济和信息化局后勤服务中心单位政府采购预算总额360.6万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算360.6万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
本单位2021年无项目支出绩效目标情况。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,北京市经济和信息化局后勤服务中心共有车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件: 市经济和信息化局后勤服务中心2021年度单位预算报表